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歌力思:2023年收 入再创历史新高,归母净利同比大增417%

歌力思:2023年收 入再创历史新高,归母净利同比大增417%

证 券(quàn)时报网(wǎng)讯,2024年4月29日盘后深圳歌(gē)力思服饰股份有限公(gōng)司披(pī)露2023年年度报告,2023年公司实现营业收入29.15亿元,较2022年同期(qī)增长了(le)21.73%,较2021年增长23.38%。公司在国内市场为长期发展加大投入的策略实现了良好的(de)收效,新开门店的销售有效提升,费(fèi)用控制进一步优化(huà),使得公司(sī)国内业务利润得以大幅回升,超过了2021年的同期水平。但由于欧美市场受持续的通货膨(péng)胀、宏观局势等(děng)因素影响 ,旗下IRO品牌在海外经营业绩(jì)受(shòu)到较大冲击,2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.06亿元,同比(bǐ)增长417%,不考(kǎo)虑计提商誉减值(zhí)准备及商标使用权减值准备带来的影响,公司2023年(nián)实现归属于上市公(gōng)司股东的净利润2.25亿元,同比增长1,000%。

公司同时披(pī)露(lù)2024年第一季(jì)度报告,报告期内公司(sī)旗(qí)下(xià)多品牌矩阵在国内市场继续实现了快速的发展(zhǎn),24Q1实现收入(rù)7.49亿元,同比增长(zhǎng)12.47%。

多品牌矩阵在国内市场持续实现良好(hǎo)突破,助力2023和24Q1收入连创新高

自2020年起,歌力思旗下国际多(duō)品牌矩阵在国内市场取得重大突破,经过几年的连续(xù)快速发展,协同推动公司主营业(yè)务收入(rù)连续(xù)创新高。2023年公司实现营业收入29.15亿(yì)元,较2022年同期增长了(le)21.73%,较(jiào)2021年增长23.3中信建投:龙头酒企一季度业绩亮眼 关注成长势能强劲公司8%。公司旗下(xià)所有品牌 收入较2022年均实(shí)现了增长,成长期品牌在国内更是取得(dé)优异成绩。self-portrait品牌收入快速突破4亿元 ,在前两年连续高(gāo)增的基础上仍继续实现50%的增幅,达到4.18亿元;IRO中国区取(qǔ)得亮眼成(chéng)绩,同比大幅增长58%,虽然品牌整体在海外地区经营受宏观环(huán)境影响,但品牌综合仍(réng)获得了10.48%的(de)增长;Laurèl品牌实(shí)现收(shōu)入 3.48亿元,增(zēng)幅也达到了47.23%的(de)快速水平;ELLASSAY品牌收入恢复至10.72亿元(yuán),同比增长20.68%;Ed Hardy品牌收入(rù)3.08亿元,也实现了稳定的增长。

2024年第一季度(dù)公司(sī)旗下品(pǐn)牌在(zài)国内保持着良好的增长速度,ELLASSAY品牌不仅在线上(shàng)抖音平台(tái)取得突破,线上销售实现快速增长,线下通过门店拓展和新客(kè)户的拓展等措施(shī),推动一季度收入同 比增(zēng)长29%;Laurèl品牌、IRO中国区以及self-portrait品牌线上积极发展小红书(shū)与抖(dǒu)音(yīn),线下持续提升单(dān)店营业效率,24Q1收入分别同比增长40%、21%以(yǐ)及12%。虽然(rán)海(hǎi)外(wài)业(yè)务(wù)还在下降中,但多数品牌的良好增长带动了综合收入的快(kuài)速增(zēng)长。

线上(shàng)多品牌多平台快速发展,较 去年同期(qī)提升了2.3个百分点

公司采取(qǔ)多品(pǐn)牌多 平台的线上发展战略,在(zài)2023年取得良好突破(pò),线上 销售(shòu)收入同比2022年增长12%。其中ELLASSAY品牌在天猫平台和抖音(yīn)平(píng)台持续高速增长,在唯品会 平台延(yán)续良好表现,全平台GMV突破(pò)7亿(yì)元;Laurèl品(pǐn)牌(pái)在天猫与唯(wéi)品(pǐn)会 平(píng)台共同发(fā)力,线上(shàng)销(xiāo)售同比增长63%;self-portrait品牌线上GMV超过3亿元,持续位列(liè)国际轻奢品牌一流梯队;IRO中国区在天猫与小红书等均取得突破,线上收入增长34%;Ed Hardy品牌(pái)在抖音持续领先的基础上,积极 推动(dòng)天猫正价化与唯品(pǐn)会平(píng)台的发展,品牌 主线电商收入同比增(zēng)长(zhǎng)43%。

2023年公司旗下各(gè)品 牌线上收入较(jiào)2022年均实现增长的同时,多平台的发展战略得到了进一步(bù)强化,有效地(dì)扩展至小红书、抖音等平台,并积极发展视频号的规模。2024年第一季度公司线上发(fā)展(zhǎn)继续加速,实现销售收入(rù)1.13亿(yì)元,同比增长33.7%,公司线上销售占(zhàn)比提升到15.2%,较去年同期提(tí)升了2.3个百分点。

国内(nèi)市场高效扩张,为(wèi)收入持续增长(zhǎng)提供良(liáng)好助力

2023年公司通过多品牌实现了(le)线下(xià)门店的高效扩张,截至2023年底(dǐ)公(gōng)司旗下门店合计(jì)达到652家(jiā),较年初净增39家,其 中直(zhí)营店504家较年初增加44家(jiā)。成长期品牌抓住国内市场(chǎng)的良好发展时机,在较短时间内 实现了门店数量的(de)快速增 加,有效推(tuī)动公司实现收(shōu)入连续增长。同时,公(gōng)司全面提升终端服务体验,进一步提升单(dān)店(diàn)产出,实现店铺(pù)数量与店(diàn)效的全面增长,特别是IRO品(pǐn)牌中国区以及Laurè1均实(shí)现了同店产出(chū)超过2021年。2024年公司持(chí)续提升终端经营质量,第一季度门店增加(jiā)3家(jiā)达到(dào)655家。

2023年主营毛利率从64%提升至69%,归母净(jìng)利高增417%

2023年公司在(zài)国内(nèi)市场为长(zhǎng)期发展加大(dà)投(tóu)入的策略实现了(le)良好的收效,新开(kāi)门店的(de)销售有效提升,主营毛利率从中信建投:龙头酒企一季度业绩亮眼 关注成长势能强劲公司 64%提升至69%,费用控制进一步(bù)优化,使得公司国内(nèi)业务利润得以大幅回升,超过了2021年的同期水平。但由于欧美市场受持续的通(tōng)货膨胀、地缘局(jú)势等因素影响,公司旗下IRO品(pǐn)牌在(zài)海外经营业绩受 到较大冲击。综合努力下(xià)实(shí)现 归属于上市公司股东的净(jìng)利润1.06亿元,同比增长417%,不考虑计提商誉减值准备及商标使用权减值(zhí)准备带(dài)来的影(yǐng)响,公司2023年实现归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润2.25亿元,同比增长1,000%。

资产运营效率进一步提升,2023年经营净现金流同比增长53%

报(bào)告期内公司在销售连续增长的情况下保持了稳定的资产周转效率,资产(chǎn)运营效率进一步提升,2023年末 公司归属于上市公司股东的净资(zī)产由2022年(nián)末的27.51亿元(yuán)增长至28.96亿元,2024年一季度末(mò)进一步增长至29.32亿元;受益于收入的(de)持续增长,2023年公司实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额4.8亿(yì)元,同 比高增53%。

积极回馈股东,2023年分红占(zhàn)归母(mǔ)净利润比例达83%

公司致力于为股东创造价值并不断(duàn)回馈股东,报告期内公(gōng)司(sī)实施完成(chéng)回 购社会公众股份,从(cóng)2022年4月29日至2023年4月28日,公司以(yǐ)集中竞价交易方式累计(jì)回购公司股份5,359,645股,已支付的资金总额为人民币5,113.37万元(不含(hán)交易(yì)佣(yōng)金等交易费用(yòng))。基于对(duì)公司未来发(fā)展的信(xìn)心和对公司长期投资价值(zhí)的认可,2023年(nián)9月26日至 2023年12月18日期(qī)间,歌力(lì)思投资累计增持公司股份合计950,000股(gǔ),占公司已发(fā)行股(gǔ)份(fèn)总数的0.26%,累计增持金额约为(wèi)人民币10,064,669元。

同时,公司加大了对股东的回馈,2023年度 分红(hóng)率(lǜ)大幅提升。2023年度公司拟派发现金(jīn)红利(lì)人民币8,730万元(yuán),占2023年实(shí)现归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净 利(lì)润(rùn)比例为 83%。(文穗)

校(xiào)对:廖胜(shèng)超

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