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小卖部一天卖1000利润多少,一个小卖部一天卖1000能赚多少 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会(huì)计和审计哪个发(fā)展前(qián)景比较(jiào)好些,会计和审计哪个(gè)发(fā)展前景比较好(hǎo)一点是问:审计和会计哪(nǎ)个好就业会计专业人员目前较为饱和,就业质量(liàng)不高(gāo),都为较小型的(de)单位的。

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会(huì)计和(hé)审计哪个发展前景比较(jiào)好些,会(huì)计和(hé)审计哪个发展前景比较(jiào)好一点

  问:审(shěn)计和会计哪个好就(jiù)业

  会计专业(yè)人员目(mù)前(qián)较为饱和,就业质量(liàng)不高,都为(wèi)较小型的(de)单位。

  而(ér)审计专业,尤其是重点学(xué)校的审计专业就业(yè)质量(liàng)较高,考取公务(wù)员(yuán)的机会(huì)较多(duō),有更(gèng)好的发展前景。

  审计和会计各有(yǒu)长短,学会计比(bǐ)较简单,先做帐(zhàng),考升(shēng)级,初级、中级、高级会计师,隔两年跳个槽,或(huò)者在有前(qián)景的单位打升(shēng)级(jí),待遇都不错。

  审计可以去会计事务(wù)所工作(zuò),把注册(cè)会计师考下来,出来后到大型企业做财务经理什么的,路线要高端些,难度也要(yào)高,因为注会不是(shì)很(hěn)好考,事务(wù)所的工作压(yā)力也比较大。

  具体来说:

  1、论(lùn)就业机会,会计(jì)专(zhuān)业(yè)的就业(yè)单位(wèi)较多,审计专业的就(jiù)业单位较少。

  2、论就业优劣(liè),会计专业人(rén)员目(mù)前(qián)较为饱和,就业(yè)质量(liàng)不高,都为较小型的单位,工资较(jiào)低。

  而(ér)审计(jì)专业,尤其是重点学校的审(shěn)计专业就业质量较高,考取公(gōng)务(wù)员的机会较多(duō),有更好的发展前景。

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会计和审(shěn)计哪个发展前景比较好?

  审计。

  1、审(shěn)计和会计事相同的(de),都是以会计理论为基础(chǔ)的。

  简单类比,会计就是(shì)直接(jiē)记账,而审(shěn)计就是对小卖部一天卖1000利润多少,一个小卖部一天卖1000能赚多少会计(jì)所记账目的检(jiǎn)查(chá)、监督。

  会计(jì)接(jiē)触(chù)面(miàn)比(bǐ)较窄,具体工作内(nèi)容没有太多创新的空间。

  只要具备基(jī)本(běn)的财务、税务(wù)知(zhī)识就(jiù)能应付。

  而审计行业对人的素质要(yào)求非常高。

  可能接触(chù)到生产、金融证券(quàn)、房地产等各类(lèi)行业客户,即使是内部(bù)审计,也需要涉(shè)及对(duì)整个企业业务的了解,需要有全局观,对各(gè)类(lèi)技术涉猎(liè)面(miàn)广,容易(yì)转型和多角度(dù)发(fā)展。

  2、从就(jiù)业(yè)前(qián)景,审(shěn)计(jì)与会计属于一个(gè)专业(yè)大类,就业广泛性(xìng)方面(miàn)不如会(huì)计,毕竟财务是企业职(zhí)能的必备(bèi),而(ér)审计却不一定,单(dān)位内部(bù)配(pèi)备(bèi)审计的毕竟是少数,更多的是会计师事务(wù)所和政府单位。

  相(xiāng)对适应(yīng)面就窄了很(hěn)多。

  3、审计专业未来(lái)的就业方向(xiàng)

  (1)政(zhèng)府审计:对政府(fǔ)财政(zhèng)资(zī)金的使用进行监督(dū)的(de)工作内(nèi)容。

  工作比较累,经常(cháng)会(huì)加班,但福(fú)利待遇不错。

  (2)会计师(shī)事务(wù)所(suǒ):事务(wù)所人(rén)员非常累,一年(nián)出差200-300天左(zuǒ)右非常常(cháng)见(jiàn)。

  经常一个项(xiàng)目完成直接(jiē)飞到(dào)另外一(yī)个项目上。

  (3)企(qǐ)业(yè)内部审计:内审在国内企业(yè)一般处于边缘化的部门,升职空间(jiān)不大(dà)。

  但会(huì)计和审计只是职业中的一个过程,未(wèi)来发展还有很长的路要走,关于审计与会(huì)计隐(yǐn)嫌友可以(yǐ)考的证书(shū),二者领(lǐng)域内的职称(chēng)类证书(shū)是必须要的考的!

  共(gòng)同(tóng)都可(kě)以考的(de)证书是注册会计(jì)师,注册(cè)会(huì)计师证书涵盖的内容比较广,会(huì)计、审计(jì)的内(nèi)容都是包括的,所(suǒ)以难度是非(fēi)常(cháng)大的!

  注册(cè)会(huì)计(jì)师拥(yōng)有在(zài)审计(jì)报报(bào)告上签字的唯一权利,注册会计(jì)师的(de)方向是(shì)审计(jì)的(de)方向,想要(yào)进入会计师事务所(suǒ)工作的考生(shēng),注会证书可(kě)以说是非(fēi)常好的(de)敲(qiāo)门砖!在事务所累计的经验是非(fēi)常好的跳板(bǎn)!

  一、审(shěn)计与会计的联系

  1.审计(jì)主要是对、和会(huì)计报表(biǎo)等财(cái)务会计资料及其(qí)所反映的财政、财(cái)务收支活动的真实、合法、效益(yì)进行审(shěn)查和评价。

  审计需要以会(huì)计(jì)资(zī)料为前提和基(jī)础(chǔ),离开了(le)财(cái)务会(huì)计资(zī)料,审计工作(zuò)很(hěn)难(nán)进行。

  2.会计活(huó)动是经济管理的重要组成部(bù)分,它本身是(shì)审计监督(dū)的主要对象。

  在审(shěn)计产生之初,审计人员主要从审查会计(jì)资料入手,对会计资料中反(fǎn)映的问题进行审查。

  二、审计(jì)与会计的区别

  1.产生的前(qián)提不同

  会计是为(wèi)了加强经济管理,适应对劳动耗(hào)费和劳(láo)动(dòng)成果进(jìn)行核算和分(fēn)析(xī)的需要而产生的;审计是(shì)因(yīn)经济监督(dū)的需要,即(jí)为了(le)确定经营者(zhě)或其他受托管理者的(de)经济责任的需(xū)要而产生(shēng)的。

  2.两者性质不同

  会计是经(jīng)营管理的重要组成部分,主(zhǔ)要(yào)是对(duì)生产经(jīng)营或管理过程进行反映和监督;审计则处于具(jù)体(tǐ)的经营管理(lǐ)之外,是经(jīng)济监督的重要组(zǔ)成部分,主要对财政、财务收(shōu)支及其他经济活动的真(zhēn)实、合法和效益(yì)进行(xíng)审查,具有外在性和独立性。

  3.两者对象不同

  会计的对象主(zhǔ)要(yào)是资金运(yùn)动(dòng)过程,审计的对象主要是(shì)会计资料和(hé)其(qí)他经济信(xìn)息所反映的经济活动。

  4.方法程(chéng)序(xù)不同(tóng)

  (1)会计方(fāng)法体系由会计核算、会计分析、会计检查三部(bù)分组成,包括了(le)记(jì)账、算账、报账(zhàng)、用账(zhàng)、查账等内容(róng),其中包括设置账户、复(fù)式记账、填制凭证、登记账簿、成本计(jì)算、财产(chǎn)清查、会(huì)计(jì)报表等方法,其目(mù)的是为管理和决策(cè)提(tí)供(gōng)必须的资料和信(xìn)息。

  (2)审计(jì)方法体系由规(guī)划方(fāng)法、实施方法、管理方法等组(zǔ)成,而实施方法主要是为了确定审计事项、收(shōu)集、对照标准(zhǔn)评价,提出与决定(dìng),使用(yòng)资料检查法、实物检查法、审计调查法、审计(jì)分(fēn)析法(fǎ)、审计抽样(yàng)法等,其目(mù)的是为了对被审计对象(xiàng)进行全(quán)面评价(jià)提供证据而采取的必要方法(fǎ)。

  5.职能不同

  (1)会(huì)计的基本职能是对经济活动(dòng)过程的(de)记录、计(jì)算、反映(yìng)和监(jiān)督;审计的(de)基本职能是监督(dū),此外还包括评价和者卜公证。

  (2)会计(jì)虽(suī)说也具有监(jiān)督职能(néng),但这种监督是一种自我监督行为,主要通过会计检查来(lái)实(shí)现,针(zhēn)对会计(jì)业务活动本(běn)身,而审计,既包(bāo)含了检(jiǎn)查,又包(bāo)括了对计算(suàn)行为及(jí)所有(yǒu)的经济活动(dòng)进行实地考察(chá)、调查、分析、检验,即含审核(hé)稽查计算之意。

  (3)会计检查只是各个(gè)单位(wèi)财会部(bù)门的附带职能,而审计(jì小卖部一天卖1000利润多少,一个小卖部一天卖1000能赚多少)是独立于财会部分之外的专(zhuān)职监(jiān)督(dū)检查;会(huì)计检查的(de)目的主要是为(wèi)了保证会计资料的真(zhēn)实性和(hé)准确(què)性。

  其(qí)检查范围灶槐、深(shēn)度、方式(shì)均受到限制(zhì),而审(shěn)计(jì)的目的在于(yú)证实财政(zhèng)、财务收支的(de)真实(shí)、合(hé)法、效益,审计检查会计(jì)资料只(zhǐ)是实现审计目的的手段之一,但不是惟一的手段。

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